| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ一般正味財産増減の部 |
|
|
|
| 1.経常増減の部 |
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
| ①基本財産運用益 |
27,389,925 |
36,025,335 |
-8,635,410 |
| 基本財産受取利息 |
3,154,605 |
3,154,605 |
0 |
| 基本財産受取配当金 |
24,235,320 |
32,870,730 |
-8,635,410 |
| ②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
| 受取寄付金 |
|
|
0 |
| ③雑収益 |
53,612 |
126 |
53,486 |
| 受取利息 |
7,612 |
126 |
7,486 |
| 雑収益 |
46,000 |
|
46,000 |
| 経 常 収 益 計 |
27,443,537 |
36,025,461 |
-8,581,924 |
| |
|
|
|
| (2)経常費用 |
|
|
|
| ①事業費 |
29,078,699 |
28,873,669 |
205,030 |
| 研究開発助成金 |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
| 国際交流助成金 |
4,153,000 |
4,031,000 |
122,000 |
| 研究成果普及及び活動費 |
203,500 |
210,100 |
-6,600 |
| 募集費 |
88,000 |
88,000 |
0 |
| 委員等報酬 |
1,547,348 |
1,525,779 |
21,569 |
| 給与手当 |
1,440,000 |
1,440,000 |
0 |
| 会議費 |
414,779 |
372,374 |
42,405 |
| 旅費交通費 |
291,672 |
399,888 |
-108,216 |
| 通信運搬費 |
21,684 |
14,729 |
6,955 |
| 消耗品費 |
- |
17,270 |
-17,270 |
| 印刷製本費 |
419,540 |
277,970 |
141,570 |
| 賃借料 |
384,120 |
384,120 |
0 |
| 諸謝金 |
33,411 |
33,411 |
0 |
| 減価償却費 |
57,885 |
54,663 |
3,222 |
| 雑費 |
23,760 |
24,365 |
-605 |
| ②管理費 |
2,889,516 |
3,127,941 |
-238,425 |
| 役員及び評議員報酬 |
888,338 |
1,054,086 |
-165,748 |
| 給与手当 |
960,000 |
960,000 |
0 |
| 会議費 |
151,945 |
155,565 |
-3,620 |
| 旅費交通費 |
330,743 |
392,214 |
-61,471 |
| 通信運搬費 |
38,632 |
5,187 |
33,445 |
| 消耗品費 |
1,058 |
33,904 |
-32,846 |
| 賃借料 |
256,080 |
256,080 |
0 |
| 減価償却費 |
38,590 |
36,441 |
2,149 |
| 雑費 |
224,130 |
234,464 |
-10,334 |
| 経 常 費 用 計 |
31,968,215 |
32,001,610 |
-33,395 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |
-4,524,678 |
4,023,851 |
-8,548,529 |
| 基本財産評価損益等 |
-23,012,348 |
-16,052,283 |
-6,960,065 |
| 評価損益等計 |
-23,012,348 |
-16,052,283 |
-6,960,065 |
| 当 期 経 常 増 減 額 |
-27,537,026 |
-12,028,432 |
-15,508,594 |
| |
|
|
|
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
| 投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
| 経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
| (2)経常外費用 |
|
|
|
| ①除却損失 |
0 |
2 |
-2 |
| 什器備品除却損 |
0 |
2 |
-2 |
| 経 常 外 費 用 計 |
0 |
2 |
-2 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 |
0 |
-2 |
2 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
-27,537,026 |
-12,028,434 |
-15,508,592 |
| 他 会 計 振 替 額 |
|
|
|
| 当期一般正味財産増減額 |
-27,537,026 |
-12,028,434 |
-15,508,592 |
| 一般正味財産 期首残高 |
311,685,704 |
323,714,138 |
-12,028,434 |
| 一般正味財産 期末残高 |
284,148,678 |
311,685,704 |
-27,537,026 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
| ①受取寄付金 |
|
|
0 |
| 受取寄付金 |
|
|
0 |
| ②固定資産受贈益 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
| ③基本財産評価損 |
|
|
0 |
| 基本財産評価損 |
|
|
0 |
| ④特定資産評価損 |
|
|
0 |
| 特定資産評価損 |
|
|
0 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産 期首残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
| 指定正味財産 期末残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
| Ⅲ正味財産期末残高 |
631,148,678 |
658,685,704 |
-27,537,026 |
|
| 科 目 |
公益目的会計 |
法人会計 |
合 計 |
| Ⅰ一般正味財産増減の部 |
|
|
|
| 1.経常増減の部 |
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
| ①基本財産運用益 |
24,182,774 |
3,207,151 |
27,389,925 |
| 基本財産受取利息 |
3,154,605 |
0 |
3,154,605 |
| 基本財産受取配当金 |
21,028,169 |
3,207,151 |
24,235,320 |
| ②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
| 受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
| ③雑収益 |
50,420 |
3,192 |
53,612 |
| 受取利息 |
4,420 |
3,192 |
7,612 |
| 雑収益 |
46,000 |
0 |
46,000 |
| 経 常 収 益 計 |
24,233,194 |
3,210,343 |
27,443,537 |
| |
|
|
|
| (2)経常費用 |
|
|
|
| ①事業費 |
29,078,699 |
|
29,078,699 |
| 研究開発助成金 |
20,000,000 |
|
20,000,000 |
| 国際交流助成金 |
4,153,000 |
|
4,153,000 |
| 研究成果普及及び活動費 |
203,500 |
|
203,500 |
| 募集費 |
88,000 |
|
88,000 |
| 委員等報酬 |
1,547,348 |
|
1,547,348 |
| 給与手当 |
1,440,000 |
|
1,440,000 |
| 会議費 |
414,779 |
|
414,779 |
| 旅費交通費 |
291,672 |
|
291,672 |
| 通信運搬費 |
21,684 |
|
21,684 |
| 消耗品費 |
- |
|
0 |
| 印刷製本費 |
419,540 |
|
419,540 |
| 賃借料 |
384,120 |
|
384,120 |
| 諸謝金 |
33,411 |
|
33,411 |
| 減価償却費 |
57,885 |
|
57,885 |
| 雑費 |
23,760 |
|
23,760 |
| ②管理費 |
|
2,889,516 |
2,889,516 |
| 役員及び評議員報酬 |
|
888,338 |
888,338 |
| 給与手当 |
|
960,000 |
960,000 |
| 会議費 |
|
151,945 |
151,945 |
| 旅費交通費 |
|
330,743 |
330,743 |
| 通信運搬費 |
|
38,632 |
38,632 |
| 消耗品費 |
|
1,058 |
1,058 |
| 賃借料 |
|
256,080 |
256,080 |
| 減価償却費 |
|
38,590 |
38,590 |
| 雑費 |
|
224,130 |
224,130 |
| 経 常 費 用 計 |
29,078,699 |
2,889,516 |
31,968,215 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |
-4,845,505 |
320,827 |
-4,524,678 |
| 基本財産評価損益等 |
-23,012,348 |
|
-23,012,348 |
| 評価損益等計 |
-23,012,348 |
0 |
-23,012,348 |
| 当 期 経 常 増 減 額 |
-27,857,853 |
320,827 |
-27,537,026 |
| |
|
|
|
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
| ①固定資産受贈益 |
|
|
|
| 経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
| (2)経常外費用 |
|
|
|
| ①除却損失 |
|
- |
0 |
| 経 常 外 費 用 計 |
0 |
- |
- |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 |
0 |
- |
- |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
-27,857,853 |
320,827 |
-27,537,026 |
| 他 会 計 振 替 額 |
- |
- |
0 |
| 当期一般正味財産増減額 |
-27,857,853 |
320,827 |
-27,537,026 |
| 一般正味財産 期首残高 |
|
|
311,685,704 |
| 一般正味財産 期末残高 |
|
|
284,148,678 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
| ①受取寄付金 |
|
|
0 |
| ②固定資産受贈益 |
- |
|
0 |
| ③基本財産評価損 |
|
|
0 |
| ④特定資産評価損 |
|
|
0 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産 期首残高 |
|
|
347,000,000 |
| 指定正味財産 期末残高 |
|
|
347,000,000 |
| Ⅲ正味財産期末残高 |
|
|
631,148,678 |
|