科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 |
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|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
(1)経常収益 |
|
|
|
①基本財産運用益 |
33,149,348 |
21,566,825 |
11,582,523 |
基本財産受取利息 |
3,185,048 |
3,228,245 |
-43,197 |
基本財産受取配当金 |
29,964,300 |
18,338,580 |
11,625,720 |
②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
受取寄付金 |
|
|
0 |
③雑収益 |
161 |
165 |
-4 |
受取利息 |
161 |
165 |
-4 |
雑収益 |
|
|
0 |
経 常 収 益 計 |
33,149,509 |
21,566,990 |
11,582,519 |
|
|
|
|
(2)経常費用 |
|
|
|
①事業費 |
22,935,430 |
23,538,182 |
-602,752 |
研究開発助成金 |
18,000,000 |
18,000,000 |
0 |
国際交流助成金 |
608,610 |
1,000,000 |
-391,390 |
研究成果普及及び活動費 |
165,550 |
157,850 |
7,700 |
募集費 |
71,500 |
71,500 |
0 |
委員等報酬 |
1,548,053 |
1,548,053 |
0 |
給与手当 |
1,440,000 |
1,440,000 |
0 |
会議費 |
69,131 |
127,336 |
-58,205 |
旅費交通費 |
205,598 |
362,784 |
-157,186 |
通信運搬費 |
18,730 |
28,703 |
-9,973 |
消耗品費 |
1,518 |
15,825 |
-14,307 |
印刷製本費 |
324,423 |
302,643 |
21,780 |
賃借料 |
384,120 |
384,120 |
0 |
諸謝金 |
33,411 |
33,411 |
0 |
減価償却費 |
41,796 |
52,757 |
-10,961 |
雑費 |
22,990 |
13,200 |
9,790 |
②管理費 |
2,435,152 |
2,080,787 |
354,365 |
役員等報酬 |
902,097 |
556,850 |
345,247 |
給与手当 |
960,000 |
960,000 |
0 |
会議費 |
1,889 |
351 |
1,538 |
旅費交通費 |
63,980 |
58,122 |
5,858 |
通信運搬費 |
1,956 |
3,062 |
-1,106 |
消耗品費 |
14,068 |
34,407 |
-20,339 |
賃借料 |
256,080 |
256,080 |
0 |
減価償却費 |
27,864 |
35,172 |
-7,308 |
雑費 |
207,218 |
176,743 |
30,475 |
経 常 費 用 計 |
25,370,582 |
25,618,969 |
-248,387 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
7,778,927 |
-4,051,979 |
11,830,906 |
基本財産評価損益等 |
-9,797,759 |
-4,266,055 |
-5,531,704 |
評価損益等計 |
-9,797,759 |
-4,266,055 |
-5,531,704 |
当 期 経 常 増 減 額 |
-2,018,832 |
-8,318,034 |
6,299,202 |
|
|
|
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
(1)経常外収益 |
|
|
|
投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
①除却損失 |
0 |
0 |
0 |
什器備品除却損 |
|
|
0 |
経 常 外 費 用 計 |
0 |
0 |
0 |
当 期 経 常 外 増 減 額 |
0 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
-2,018,832 |
-8,318,034 |
6,299,202 |
一般正味財産 期首残高 |
344,406,797 |
352,724,831 |
-8,318,034 |
一般正味財産 期末残高 |
342,387,965 |
344,406,797 |
-2,018,832 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
①受取寄付金 |
|
|
0 |
②固定資産受贈益 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
③基本財産評価損 |
|
|
0 |
④特定資産評価損 |
|
|
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産 期首残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
指定正味財産 期末残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
Ⅲ正味財産期末残高 |
689,387,965 |
691,406,797 |
-2,018,832 |
|
科 目 |
公益目的会計 |
法人会計 |
合 計 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 |
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
(1)経常収益 |
|
|
|
①基本財産運用益 |
30,714,284 |
2,435,064 |
33,149,348 |
基本財産受取利息 |
3,185,048 |
0 |
3,185,048 |
基本財産受取配当金 |
27,529,236 |
2,435,064 |
29,964,300 |
②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
③雑収益 |
73 |
88 |
161 |
受取利息 |
73 |
88 |
161 |
雑収益 |
0 |
0 |
0 |
経 常 収 益 計 |
30,714,357 |
2,435,152 |
33,149,509 |
|
|
|
|
(2)経常費用 |
|
|
|
①事業費 |
22,935,430 |
|
22,935,430 |
研究開発助成金 |
18,000,000 |
|
18,000,000 |
国際交流助成金 |
608,610 |
|
608,610 |
研究成果普及及び活動費 |
165,550 |
|
165,550 |
募集費 |
71,500 |
|
71,500 |
委員等報酬 |
1,548,053 |
|
1,548,053 |
給与手当 |
1,440,000 |
|
1,440,000 |
会議費 |
69,131 |
|
69,131 |
旅費交通費 |
205,598 |
|
205,598 |
通信運搬費 |
18,730 |
|
18,730 |
消耗品費 |
1,518 |
|
1,518 |
印刷製本費 |
324,423 |
|
324,423 |
賃借料 |
384,120 |
|
384,120 |
諸謝金 |
33,411 |
|
33,411 |
減価償却費 |
41,796 |
|
41,796 |
雑費 |
22,990 |
|
22,990 |
②管理費 |
|
2,435,152 |
2,435,152 |
役員及び評議員報酬 |
|
902,097 |
902,097 |
給与手当 |
|
960,000 |
960,000 |
会議費 |
|
1,889 |
1,889 |
旅費交通費 |
|
63,980 |
63,980 |
通信運搬費 |
|
1,956 |
1,956 |
消耗品費 |
|
14,068 |
14,068 |
賃借料 |
|
256,080 |
256,080 |
減価償却費 |
|
27,864 |
27,864 |
雑費 |
|
207,218 |
207,218 |
経 常 費 用 計 |
22,935,430 |
2,435,152 |
25,370,582 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
7,778,927 |
0 |
7,778,927 |
基本財産評価損益等 |
-9,797,759 |
|
-9,797,759 |
評価損益等計 |
-9,797,759 |
0 |
-9,797,759 |
当 期 経 常 増 減 額 |
-2,018,832 |
0 |
-2,018,832 |
|
|
|
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
(1)経常外収益 |
|
|
|
①固定資産受贈益 |
|
|
|
経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
①除却損失 |
|
0 |
0 |
什器備品除却損 |
|
0 |
0 |
経 常 外 費 用 計 |
0 |
0 |
0 |
当 期 経 常 外 増 減 額 |
0 |
0 |
0 |
他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
-2,018,832 |
0 |
-2,018,832 |
他 会 計 振 替 額 |
2,435,064 |
-2,435,064 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
416,232 |
-2,435,064 |
-2,018,832 |
一般正味財産 期首残高 |
|
|
344,406,797 |
一般正味財産 期末残高 |
|
|
342,387,965 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
①受取寄付金 |
|
|
0 |
受取寄付金 |
|
|
0 |
②固定資産受贈益 |
0 |
|
0 |
投資有価証券受贈益 |
0 |
|
0 |
③基本財産評価損 |
|
|
0 |
基本財産評価損 |
|
|
0 |
④特定資産評価損 |
|
|
0 |
特定資産評価損 |
|
|
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産 期首残高 |
|
|
347,000,000 |
指定正味財産 期末残高 |
|
|
347,000,000 |
Ⅲ正味財産期末残高 |
|
|
689,387,965 |
|